Bod č. 3
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 280 823 298,00 Eur vrátane finančných
operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 239 482 976,00 Eur výdavky bežného rozpočtu 229 456 784,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu
10 026 192,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 34 288 623,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 46 366 514,00 Eur a schodok kapitálového
rozpočtu 12 077 891,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie 7 051 699,00 Eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované
transfery na rok 2016,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.
B. berie na vedomie
návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2018.
C. žiada
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D.
2. riaditeľa magistrátu
oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.
T: 10. 1. 2016
D. splnomocňuje
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
- v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov
- v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
- vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
- vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 %, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu,
- zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2016 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.
Príspevky